Vorhaben
Änderung des NMS-Umsetzungspaketes
Änderung des NMS-Umsetzungspaketes
Vorhaben nicht erreicht
Finanzjahr: 2014
Inkrafttreten / Wirksamwerden: 2014
Nettoergebnis in Tsd. €: 0
Vorhabensart: Verordnung
Problemdefinition
Erläuterung des Zusammenhangs zwischen dem Vorhaben und mittel- und langfristigen Strategien des Ressorts/ obersten Organs bzw. der Bundesregierung
Ziele des Vorhabens
Durch die Angabe von konkreten, nachvollziehbaren Zielen pro Vorhaben wird transparent dargestellt, welchen Zweck der staatliche Eingriff verfolgt.
Ziel 1: Kostendämpfung beim Lehrpersonal
Kennzahlen und Meilensteine des Ziels
Zusätzliche Lehrer/innenwochenstunden [h]
Istwert
60.660h
Zielzustand
40.440h
Datenquelle: Daten zu den Stellenplänen der allgemein bildenden Pflichtschulen
Zugeordnete Ziel-Maßnahmen
Die Maßnahmen stellen die konkreten, geplanten Handlungen der öffentlichen Verwaltung dar. Die Ziele des Vorhabens sollen durch diese Tätigkeiten erreicht werden. Durch die Darstellung der Maßnahmen wird das „Wie“ der Zielerreichung transparent gemacht.
Anpassung des Zusatzstundenkontingents für NMS-Klassen
Beschreibung der Ziel-Maßnahme
Die bisher geltende Regelung in Bezug auf das Zusatzkontingent für die Klassen der Neuen Mittelschule wird dahingehend adaptiert, als nunmehr je Klasse 4 zusätzliche Wochenstunden Lehrpersonalressourcen zur Verfügung gestellt werden.
Zielerreichungsgrad der Ziel-Maßnahme:
nicht erreicht
Finanzielle Auswirkungen des Bundes (Kalkulation)
Finanzielle Auswirkungen stellen die aufgrund des Regelungs- oder sonstigen Vorhabens anfallenden, monetär zum Ausdruck gebrachten, Auswirkungen dar.
In der folgenden Darstellung sehen Sie auf der rechten Seite die geplanten (Plan) und auf der linken Sie die tatsächlichen angefallenen Kosten (Ergebnis). Unter „Details“ finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung der finanziellen Auswirkungen. Mithilfe der Steuerungsleiste können Sie zwischen den Jahren wechseln beziehungsweise sich die Gesamtzahlen über alle Jahre hinweg ansehen.
Zum Zeitpunkt der Planung und Erstellung der gegenständlichen WFA wurde von jährlichen Minderausgaben von 53,2 Millionen Euro ab dem Jahr 2018 ausgegangen, die sich daraus ergeben, dass für jede Klasse der neuen Mittelschule nur noch 4 statt 6 zusätzliche Lehrpersonenwochenstunden zur Verfügung gestellt worden wären. Die Steigerung vom Jahr 2014 bis zum Jahr 2018 ist dabei darauf zurückzuführen, dass die Umstellung von der Hauptschule zur Neuen Mittelschule noch nicht abgeschlossen war.
Aufgrund der Aufhebung dieser Maßnahme entwickelten sich die Ausgaben für die Zusatzstunden nach dem ursprünglichen Kostenpfad, weshalb sich die geplanten Minderaufwendungen nicht einstellten.
Gesamtbeurteilung
Verbesserungspotentiale
Weitere Evaluierungen
Es werden keine weiteren Evaluierungen durchgeführt.