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Vorhaben

Fernbedienbare Waffenstationen (EWS) für das Allschutztransportfahrzeug (ATF)

2018
Vorhaben zur Gänze erreicht

Finanzjahr: 2013

Inkrafttreten / Wirksamwerden: 2014

Nettoergebnis in Tsd. €: -1.095

Vorhabensart: Vorhaben gemäß § 58 Abs. 2 BHG 2013

Beitrag zu Wirkungszielen

Um die Verlinkung zwischen Wirkungsorientierter Steuerung und Wirkungsorientierter Folgenabschätzung darzustellen, wird angegeben, ob das Regelungs- beziehungsweise sonstige Vorhaben den Wirkungszielen eines Ressorts förderlich ist.


Problemdefinition

Das österreichische Bundesheer ist neben den Aufgaben der konventionellen Landesverteidigung auch in verschiedenen Auslandsmissionen im Einsatz. Ausgehend von möglichen Bedrohungsszenarien und der Eintrittswahrscheinlichkeit von Einsätzen in Krisengebieten (z.B.: Libanon), der Verpflichtung den eingesetzten Soldaten den bestmöglichen Schutz in Erfüllung ihrer Aufgaben zur Verfügung zu stellen. Zur Verbesserung der Selbstverteidigung sowie zur Schaffung des Lagebildes durch die integrierten Sichtmittel sollen bis zu 68 Waffenstationen für das System Allschutztransportfahrzeug beschafft werden.



Erläuterung des Zusammenhangs zwischen dem Vorhaben und mittel- und langfristigen Strategien des Ressorts/ obersten Organs bzw. der Bundesregierung

Aus den Strategiepapieren Bund bzw. BMLV geht die Notwendigkeit der Erhöhung der Selbstverteidigungsfähigkeit des Allschutztransportfahrzeuges (ATF) zweifelsfrei hervor und lässt sich stringent ableiten. Insbesondere dient diese Realisierungsmaßnahme der Verbesserung des Schutzes der Soldaten im Einsatz und ist somit als Akt der Verbesserung der Sicherheit der Republik Österreich zu bewerten.
Siehe hierzu die Ausführungen:
– in der Österreichischen Sicherheitsstrategie 2013 Pkt. 3 Das Österreichische Sicherheitskonzept in der neuen Dekade (S.13ff),
– in der Teilstrategie Verteidigung 2014 Pkt. 5 Verteidigungspolitischer Auftrag, Aufgaben und Zielvorgaben an das ÖBH (S.19ff),
– im Militärstrategisches Konzept 2017 Pkt. 2 Militärstrategische Zielsetzung und Einsatzaufgaben (S.5ff).

Ziele des Vorhabens

Durch die Angabe von konkreten, nachvollziehbaren Zielen pro Vorhaben wird transparent dargestellt, welchen Zweck der staatliche Eingriff verfolgt.


Ziel 1: Erhöhung der Selbstverteidigungsfähigkeit des Allschutztransportfahrzeuges um dadurch den Schutz der Soldaten im Einsatz zu verbessern

Kennzahlen und Meilensteine des Ziels

Meilenstein 1: fernbedienbare Waffenstationen einsatzbereit

Ausgangszustand 2013:

Selbstverteidigungsfähigkeit der Soldaten im Einsatz nicht zufriedenstellend

Zielzustand 2018:

Selbstverteidigungsfähigkeit der Soldaten im Einsatz am Allschutztransportfahrzeug maximiert

Istzustand 2018:

Die Selbstverteidigungsfähigkeit für Soldaten ist technisch durch den Einbau von fernbedienbaren Waffenstationen am ATF sichergestellt.

Datenquelle:
BMLV / Sektion III / Direktion für Rüstung und Beschaffung (DionRB)

Zielerreichungsgrad des Meilensteins:

zur Gänze erreicht


Zugeordnete Ziel-Maßnahmen

Die Maßnahmen stellen die konkreten, geplanten Handlungen der öffentlichen Verwaltung dar. Die Ziele des Vorhabens sollen durch diese Tätigkeiten erreicht werden. Durch die Darstellung der Maßnahmen wird das „Wie“ der Zielerreichung transparent gemacht.


Beschaffung von neuen Waffenstationen

Beitrag zu Ziel 1

Zielerreichungsgrad der Ziel-Maßnahme:

zur Gänze erreicht

Finanzielle Auswirkungen des Bundes (Kalkulation)

Finanzielle Auswirkungen stellen die aufgrund des Regelungs- oder sonstigen Vorhabens anfallenden, monetär zum Ausdruck gebrachten, Auswirkungen dar.

In der folgenden Darstellung sehen Sie auf der rechten Seite die geplanten (Plan) und auf der linken Sie die tatsächlichen angefallenen Kosten (Ergebnis). Unter „Details“ finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung der finanziellen Auswirkungen. Mithilfe der Steuerungsleiste können Sie zwischen den Jahren wechseln beziehungsweise sich die Gesamtzahlen über alle Jahre hinweg ansehen.


Gesamt 2014 - 2018
2014
2015
2016
2017
2018

Aufwände und Erträge – Nettoergebnis

Ergebnis

-1.095

Tsd. Euro

Plan

-3.677

Tsd. Euro

Erträge

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

0

Tsd. Euro

Werkleistungen

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

0

Tsd. Euro

Betrieblicher Sachaufwand

Ist

1.095

Tsd. Euro

Plan

3.677

Tsd. Euro

Transferaufwand

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

0

Tsd. Euro

Personalaufwand

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

0

Tsd. Euro

Sonstige Aufwendungen

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

0

Tsd. Euro

Aufwendungen gesamt

Ist

1.095

Tsd. Euro

Plan

3.677

Tsd. Euro

Erträge gesamt

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

0

Tsd. Euro

Ergebnis

0

Tsd. Euro

Plan

0

Tsd. Euro

Erträge

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

0

Tsd. Euro

Werkleistungen

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

0

Tsd. Euro

Betrieblicher Sachaufwand

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

0

Tsd. Euro

Transferaufwand

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

0

Tsd. Euro

Personalaufwand

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

0

Tsd. Euro

Sonstige Aufwendungen

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

0

Tsd. Euro

Aufwendungen gesamt

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

0

Tsd. Euro

Erträge gesamt

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

0

Tsd. Euro

Ergebnis

-84

Tsd. Euro

Plan

-236

Tsd. Euro

Erträge

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

0

Tsd. Euro

Werkleistungen

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

0

Tsd. Euro

Betrieblicher Sachaufwand

Ist

84

Tsd. Euro

Plan

236

Tsd. Euro

Transferaufwand

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

0

Tsd. Euro

Personalaufwand

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

0

Tsd. Euro

Sonstige Aufwendungen

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

0

Tsd. Euro

Aufwendungen gesamt

Ist

84

Tsd. Euro

Plan

236

Tsd. Euro

Erträge gesamt

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

0

Tsd. Euro

Ergebnis

-337

Tsd. Euro

Plan

-1.147

Tsd. Euro

Erträge

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

0

Tsd. Euro

Werkleistungen

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

0

Tsd. Euro

Betrieblicher Sachaufwand

Ist

337

Tsd. Euro

Plan

1.147

Tsd. Euro

Transferaufwand

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

0

Tsd. Euro

Personalaufwand

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

0

Tsd. Euro

Sonstige Aufwendungen

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

0

Tsd. Euro

Aufwendungen gesamt

Ist

337

Tsd. Euro

Plan

1.147

Tsd. Euro

Erträge gesamt

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

0

Tsd. Euro

Ergebnis

-337

Tsd. Euro

Plan

-1.147

Tsd. Euro

Erträge

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

0

Tsd. Euro

Werkleistungen

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

0

Tsd. Euro

Betrieblicher Sachaufwand

Ist

337

Tsd. Euro

Plan

1.147

Tsd. Euro

Transferaufwand

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

0

Tsd. Euro

Personalaufwand

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

0

Tsd. Euro

Sonstige Aufwendungen

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

0

Tsd. Euro

Aufwendungen gesamt

Ist

337

Tsd. Euro

Plan

1.147

Tsd. Euro

Erträge gesamt

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

0

Tsd. Euro

Ergebnis

-337

Tsd. Euro

Plan

-1.147

Tsd. Euro

Erträge

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

0

Tsd. Euro

Werkleistungen

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

0

Tsd. Euro

Betrieblicher Sachaufwand

Ist

337

Tsd. Euro

Plan

1.147

Tsd. Euro

Transferaufwand

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

0

Tsd. Euro

Personalaufwand

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

0

Tsd. Euro

Sonstige Aufwendungen

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

0

Tsd. Euro

Aufwendungen gesamt

Ist

337

Tsd. Euro

Plan

1.147

Tsd. Euro

Erträge gesamt

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

0

Tsd. Euro

Beschreibung der finanziellen Auswirkungen

Zum Zeitpunkt der Erstellung der WFA wurde mit Gesamtaufwendungen in der Höhe von 22,94 Mio. € kalkuliert (Planungsphase). Tatsächlich sind finanzielle Auswirkungen in der Höhe von 6,54 Mio. € eingetreten und somit kam es zu Minderaufwendungen in der Höhe von 16,4 Mio. €. Die Differenz ergab sich, da von den beabsichtigt geplanten 32 Stück nur 20 Stück zur Ausstattung einer sich geänderten DINGO-Struktur beschafft wurden und die Option, weitere 36 Stück zu beschaffen, nicht gezogen wurde. Aus dieser Stückreduktion resultiert somit auch die Differenz in der Ergebnisrechnung der angeführten AfA gem. automatischer Berechnung WFA-Rechner.

Gesamtbeurteilung

Für die in Verwendung stehenden und zur Beschaffung geplanten Allschutztransportfahrzeuge (ATF) wurde eine Erhöhung der Selbstverteidigungsfähigkeit des ATF erachtet, um dadurch den Schutz der Soldaten im Einsatz zu verbessern. Es wurden daher planerische Beurteilungen über die künftige Ausstattung des ÖBH mit diesen Fahrzeugen durchgeführt. Aufgrund weiterführender Einschätzungen, u.a. aufgrund des zur Verfügung stehenden Budgets, wurden die Planungen über die Ausstattungen mit ATF adaptiert, wodurch sich die Gesamtzahl der EWS änderte. Anstelle von ursprünglich insgesamt max. 68 Stück Waffenstationen, wobei der Beschaffungsvorgang 32 Stück und optional 36 Stück vorsah, wurden aus oa. Gründen schließlich 20 Stück fernbedienbare Waffenstationen (EWS) beschafft. Das mit dieser Beschaffung angestrebte Ziel der Erhöhung der Selbstverteidigungsfähigkeit des ATF, um den Schutz der Soldaten im Einsatz zu verbesseren, konnte daher, nach Maßgabe zur Verfügung stehender budgetärer Mittel, hinsichtlich der angestrebten Qualität zur Gänze erreicht werden. Als ausschlaggebend für diese gänzliche Zielerreichung kann jedenfalls das vorhandene spezifisch erforderliche Know-How und Engagement aller eingebundenen Mitarbeiter des Ressorts befunden werden. Die gewählte Beschaffungsmethode, die Auswahl des Auftragnehmers, der Personaleinsatz sowie die Zielformulierung haben sich somit positiv für die Zielerreichung ausgewirkt und können zukünftig für ähnliche Aufgabenstellungen als Muster herangezogen werden.


Verbesserungspotentiale

Im Zuge der Durchführung und Evaluierung des Vorhabens sind keine Verbesserungspotentiale ersichtlich geworden.


Weitere Evaluierungen

Es werden keine weiteren Evaluierungen durchgeführt.


Weiterführende Informationen