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Vorhaben

Änderung des NMS-Umsetzungspaketes

2019
Vorhaben nicht erreicht

Finanzjahr: 2014

Inkrafttreten / Wirksamwerden: 2014

Nettoergebnis in Tsd. €: 0

Vorhabensart: Verordnung

Problemdefinition

Im Bereich des Bildungsbudgets besteht Konsolidierungsbedarf. Den Großteil dieses Budgets machen Personalausgaben (Landes- und Bundeslehrpersonen) aus. Diese werden von mehreren Faktoren beeinflusst. Einer dieser Einflussfaktoren ist die Anzahl an zu haltenden Unterrichtsstunden, die sich einerseits nach der Zahl der in den Stundentafeln vorgesehenen Unterrichtsstunden je Klasse und andererseits danach bemisst, wie viele Angebote pro vorgesehener Unterrichtsstunde parallel bestehen. In der Regel entspricht eine Wochenstunde je Klasse einer eingesetzten Lehrerinnen- oder Lehrerwochenstunde. In der Neuen Mittelschule werden je Klasse 6 zusätzliche Wochenstunden Lehrpersonalressourcen für Individualisierungsmaßnahmen zur Verfügung gestellt (insbesondere Team-Teaching). Dadurch erhöht sich der Lehrpersonaleinsatz je Unterrichtsstunde und Klasse.



Erläuterung des Zusammenhangs zwischen dem Vorhaben und mittel- und langfristigen Strategien des Ressorts/ obersten Organs bzw. der Bundesregierung

Das Vorhaben sollte einen Betrag zu dem auf EU- und Verfassungsebene vorgegebenen Ziel nachhaltig geordneter öffentlicher Haushalte leisten.

Ziele des Vorhabens

Durch die Angabe von konkreten, nachvollziehbaren Zielen pro Vorhaben wird transparent dargestellt, welchen Zweck der staatliche Eingriff verfolgt.


Ziel 1: Kostendämpfung beim Lehrpersonal

Kennzahlen und Meilensteine des Ziels

Zusätzliche Lehrer/innenwochenstunden [h]

Istwert

60.660

h

Zielzustand

40.440

h

Datenquelle: Daten zu den Stellenplänen der allgemein bildenden Pflichtschulen


Zugeordnete Ziel-Maßnahmen

Die Maßnahmen stellen die konkreten, geplanten Handlungen der öffentlichen Verwaltung dar. Die Ziele des Vorhabens sollen durch diese Tätigkeiten erreicht werden. Durch die Darstellung der Maßnahmen wird das „Wie“ der Zielerreichung transparent gemacht.


Anpassung des Zusatzstundenkontingents für NMS-Klassen

Beitrag zu Ziel 1

Beschreibung der Ziel-Maßnahme

Die bisher geltende Regelung in Bezug auf das Zusatzkontingent für die Klassen der Neuen Mittelschule wird dahingehend adaptiert, als nunmehr je Klasse 4 zusätzliche Wochenstunden Lehrpersonalressourcen zur Verfügung gestellt werden.

Zielerreichungsgrad der Ziel-Maßnahme:

nicht erreicht

Finanzielle Auswirkungen des Bundes (Kalkulation)

Finanzielle Auswirkungen stellen die aufgrund des Regelungs- oder sonstigen Vorhabens anfallenden, monetär zum Ausdruck gebrachten, Auswirkungen dar.

In der folgenden Darstellung sehen Sie auf der rechten Seite die geplanten (Plan) und auf der linken Sie die tatsächlichen angefallenen Kosten (Ergebnis). Unter „Details“ finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung der finanziellen Auswirkungen. Mithilfe der Steuerungsleiste können Sie zwischen den Jahren wechseln beziehungsweise sich die Gesamtzahlen über alle Jahre hinweg ansehen.


Gesamt 2014 - 2018
2014
2015
2016
2017
2018

Aufwände und Erträge – Nettoergebnis

Ergebnis

0

Tsd. Euro

Plan

209.496

Tsd. Euro

Erträge

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

0

Tsd. Euro

Werkleistungen

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

0

Tsd. Euro

Betrieblicher Sachaufwand

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

0

Tsd. Euro

Transferaufwand

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

0

Tsd. Euro

Personalaufwand

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

-209.496

Tsd. Euro

Sonstige Aufwendungen

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

0

Tsd. Euro

Aufwendungen gesamt

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

-209.496

Tsd. Euro

Erträge gesamt

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

0

Tsd. Euro

Ergebnis

0

Tsd. Euro

Plan

14.000

Tsd. Euro

Erträge

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

0

Tsd. Euro

Werkleistungen

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

0

Tsd. Euro

Betrieblicher Sachaufwand

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

0

Tsd. Euro

Transferaufwand

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

0

Tsd. Euro

Personalaufwand

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

-14.000

Tsd. Euro

Sonstige Aufwendungen

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

0

Tsd. Euro

Aufwendungen gesamt

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

-14.000

Tsd. Euro

Erträge gesamt

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

0

Tsd. Euro

Ergebnis

0

Tsd. Euro

Plan

43.400

Tsd. Euro

Erträge

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

0

Tsd. Euro

Werkleistungen

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

0

Tsd. Euro

Betrieblicher Sachaufwand

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

0

Tsd. Euro

Transferaufwand

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

0

Tsd. Euro

Personalaufwand

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

-43.400

Tsd. Euro

Sonstige Aufwendungen

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

0

Tsd. Euro

Aufwendungen gesamt

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

-43.400

Tsd. Euro

Erträge gesamt

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

0

Tsd. Euro

Ergebnis

0

Tsd. Euro

Plan

47.656

Tsd. Euro

Erträge

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

0

Tsd. Euro

Werkleistungen

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

0

Tsd. Euro

Betrieblicher Sachaufwand

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

0

Tsd. Euro

Transferaufwand

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

0

Tsd. Euro

Personalaufwand

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

-47.656

Tsd. Euro

Sonstige Aufwendungen

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

0

Tsd. Euro

Aufwendungen gesamt

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

-47.656

Tsd. Euro

Erträge gesamt

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

0

Tsd. Euro

Ergebnis

0

Tsd. Euro

Plan

51.240

Tsd. Euro

Erträge

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

0

Tsd. Euro

Werkleistungen

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

0

Tsd. Euro

Betrieblicher Sachaufwand

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

0

Tsd. Euro

Transferaufwand

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

0

Tsd. Euro

Personalaufwand

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

-51.240

Tsd. Euro

Sonstige Aufwendungen

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

0

Tsd. Euro

Aufwendungen gesamt

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

-51.240

Tsd. Euro

Erträge gesamt

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

0

Tsd. Euro

Ergebnis

0

Tsd. Euro

Plan

53.200

Tsd. Euro

Erträge

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

0

Tsd. Euro

Werkleistungen

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

0

Tsd. Euro

Betrieblicher Sachaufwand

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

0

Tsd. Euro

Transferaufwand

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

0

Tsd. Euro

Personalaufwand

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

-53.200

Tsd. Euro

Sonstige Aufwendungen

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

0

Tsd. Euro

Aufwendungen gesamt

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

-53.200

Tsd. Euro

Erträge gesamt

Ist

0

Tsd. Euro

Plan

0

Tsd. Euro

Beschreibung der finanziellen Auswirkungen

Zum Zeitpunkt der Planung und Erstellung der gegenständlichen WFA wurde von jährlichen Minderausgaben von 53,2 Millionen Euro ab dem Jahr 2018 ausgegangen, die sich daraus ergeben, dass für jede Klasse der neuen Mittelschule nur noch 4 statt 6 zusätzliche Lehrpersonenwochenstunden zur Verfügung gestellt worden wären. Die Steigerung vom Jahr 2014 bis zum Jahr 2018 ist dabei darauf zurückzuführen, dass die Umstellung von der Hauptschule zur Neuen Mittelschule noch nicht abgeschlossen war.
Aufgrund der Aufhebung dieser Maßnahme entwickelten sich die Ausgaben für die Zusatzstunden nach dem ursprünglichen Kostenpfad, weshalb sich die geplanten Minderaufwendungen nicht einstellten.

Gesamtbeurteilung

Mit der Änderung des NMS-Umsetzungspakets sollte durch die Reduktion der für Individualisierungsmaßnahmen an der Neuen Mittelschule je Klasse durch den Bund zur Verfügung gestellten sechs Wochenstunden eine Kostendämpfung beim Lehrpersonal erreicht werden. Die Maßnahme sollte ab dem Schuljahr 2014/15 greifen, die Einsparung von je zwei Wochenstunden für, nach Abschluss der Umstellung aller Hauptschulen auf Neue Mittelschulen, 10.110 Klassen wäre ab dem Schuljahr 2018/19 in voller Höhe lukriert worden.
Noch vor dem In-Kraft-Treten der Maßnahme wurde diese jedoch mit BGBl. II Nr. 118/2014 aufgehoben. Die Kosten für die vom Bund zusätzlich zur Verfügung gestellten Wochenstunden für Individualisierungsmaßnahmen entwickelten sich daher wie ursprünglich vorgesehen weiter. Die geplante Kostendämpfung ist somit nicht eingetreten.


Verbesserungspotentiale

Im Zuge der Durchführung und Evaluierung des Vorhabens sind keine Verbesserungspotentiale ersichtlich geworden.


Weitere Evaluierungen

Es werden keine weiteren Evaluierungen durchgeführt.


Weiterführende Informationen